Curso - Taller de Impuestos y Declaraciones Fiscales PF y PM.
Generalidades del Programa.
Objetivo:
Conocer y aprender mediante ejercicios prácticos y sencillos de aplicar, todos los aspectos fiscales que te afectan a ti o a tu empresa en materia de impositiva, con la finalidad de determinar y presentar tus declaraciones fiscales, cómo, cuándo, dónde y porque, además de ser capaz de interpretar lo que el contador externa y la prevención de contingencias.
¡Prepárate y toma decisiones estratégicas y seguras!
¿A quién va dirigido?.
A toda persona interesada en este tema para su conocimiento y aplicación en el día a día, ya que no es necesario poseer una formación académica a nivel licenciatura contable administrativa.
Plan de Estudios.
PREAMBULO, EL MARCO CONTEXTUAL DE LOS IMPUESTOS EN LA ACTUALIDAD.
I. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SUS REFORMAS.
1. Facultades del SAT
2. Candados para evasores y contribuyentes con irregularidades.
3. Comprobantes Fiscales
4. El Buzón Tributario.
5. Los requisitos de las facturas versión 3.3.
II. LOS IMPUESTOS, PRINCIPIOS BÁSICOS. TIPOS DE INGRESOS.
6. Los Impuestos y su utilidad.
7. Conceptos básicos y definiciones generales.
8. Personas físicas y morales, impuestos que se causan.
9. El principio básico para calcular los impuestos directos e indirectos.
10. Análisis general de los diferentes tipos de ingresos que pueden percibir las personas físicas y morales.
III. DEDUCCIONES Y SUS REQUISITOS. REFORMAS 2018.
11. Tipos de deducciones, ¿Cuáles son los gastos que autoriza la SHCP?
12. ¿Gasto es igual a deducción autorizada?
13. Requisitos de las deducciones. Reglas para poder deducir los gastos.
14. Topes de deducibilidad (Autorizadas y Personales)
15. Afectaciones en materia de sueldos y salarios.
16. Diferencia entre inversiones y gastos, y como se restan para el pago de impuestos.
17. Deducciones entre inversores y gastos, y como se restan para el pago de impuestos.
18. Deducciones personales, ¿Qué son?, ¿Quiénes y cuándo pueden aplicarlas?
REFORMAS FISCALES
IV. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
19. Ley del ISR
20. Conceptos básicos del ISR
21. Cálculo del ISR para personas morales.
22. Tratamiento especial para el cálculo mensual de ISR personas morales.
23. Cálculo del ISR para personas físicas.
24. Tablas mensuales y anuales.
25. Nuevo Régimen de Tributación.
V. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
26. Diversos cambios en materia de la Ley del IVA.
27. Tasa de IVA. Generalidades.
28. Momento en que se causa el IVA.
29. Mecánica de cálculo.
VI. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS).
VII. MEDIOS DE PRESENTACIÓN.
30. ¿Qué declaraciones se deben presentar? y fechas para cumplir con las obligaciones fiscales.
31. Consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales. Actualización, recargos, multas.
32. ¿Cuáles son los diferentes caminos marcados por el SAT para presentar mis declaraciones?
33. La página del SAT “En constante movimiento”.
Duración: 20 horas, 4 Sesiones de 5 horas cada una
Incluye: Material selecto, archivos electrónicos, ejercicios, reconocimiento y constancia de habilidades laborales.