Seminario de Análisis Fiscal Integral

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Seminario de Análisis Fiscal Integral

  • Contenido SEMINARIO ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL.

    OBJETIVO:
    Al término del curso el participante actualizará sus conocimientos en materia fiscal y disipará sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo y aplicación para sus circunstancias específicas.
     
    DIRIGIDO A:
    Contadores, Gerentes Administrativos, Auditores, Asesores Fiscales, o personas que se desarrollen en el campo fiscal y puedan tomar decisiones que repercutan de manera positiva en el costo fiscal en las Empresas.
     
    ASPECTOS PRINCIPALES DEL ENTORNO FISCAL ACTUAL.
    - Los tipos de impuestos y/o clasificación.
    - Los impuestos federales más importantes en México.
    - Tendencias fiscales actuales y su afectación a la empresa
    - Reformas fiscales recientes y aspectos relevantes (LISR, LIVA, CFF)

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
    - Análisis y revisión de renglones importantes de ingresos y deducciones
    - Un repaso sobre los lineamientos y requisitos actuales
    - Régimen del Costo de Ventas, aspectos importantes, efectos fiscales, régimen de transición y reglas particulares
    - Control y acumulación de ingresos y gastos durante el año
    - Ajuste anual por inflacionario, antecedentes, reglas y criterios de aplicación. ¿Cómo evitar los gastos no deducibles, sus efectos y distinción?
    - El tratamiento Fiscal de la adquisición de bienes. ¿Costo, Inversión o gasto? Bienes que se deducen vía Costo de Ventas. Bienes que se deducen vía Inversión. Depreciación y deducción fiscal. Bienes que se deducen vía Gasto. Los efectos económicos de las Pérdidas Fiscales. ¿Cómo utilizar las pérdidas fiscales y su afectación en los años siguientes? Plazo de prescripción de las pérdidas. Los pagos provisionales y análisis económico. Aprovechamiento de Estímulos Fiscales.

    IMPUESTO ESPECIAL DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.
    - Disposiciones Generales
    - De la Enajenación
    - De la Importación de Bienes
    - De la Prestación de Servicios
    - De las Obligaciones de los Contribuyentes
    - De las Facultades de las Autoridades

    MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ HACIA LOS SOCIOS.
    - Formas de retiro de las utilidades y de la inversión de los accionistas, Regla para el retiro de utilidades. ¿Cómo optimizar la carga tributaria?
    - Retiro de las utilidades (dividendos). ¿Qué evaluar antes y cuál es el procedimiento? CUFINER, CUFIN ¿para qué sirven?
    - ¿Cómo se miden las cuentas de control fiscal y cuándo se deben conocer? Reembolso de aportación (reducción de capital)
    - Cuenta de capital de aportación (CUCA) ¿para qué sirve?
    - Formalidades para el manejo del reembolso
    - Enajenación de acciones. Análisis del valor fiscal de la empresa
    - ¿Cómo sirve la antigüedad de su negocio?
    - ¿Cuál es el costo fiscal de las acciones y elementos que la integran?
     
    IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
    - Breve historia de las últimas reformas fiscales en materia del IVA
    - Sujeto, objeto, base y tasa. Momento en que se causa el impuesto
    - Actos o actividades que están gravados por la Ley
    - Definición de los actos o actividades en la Ley
    - Actos o actividades exentos del pago del IVA
    - ¿Cuándo se considera que el acto o actividad se realiza en México?
    - Base del impuesto en cada acto o actividad
    - Cálculo del IVA acreditable. Factor de Acreditamiento
    - Análisis numérico para el acreditamiento del IVA por Inversiones en activo fijo. Cálculo del IVA mensual definitivo. Ejemplos
    - Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA

    Incluye:  
    Material didáctico y diploma de reconocimiento con validez oficial ante la STYPS.

    Duración:    
    20 horas.
     
    Fecha:    
    Preguntar. 
     
    Inversión:  
    $ 6,000.00 más IVA.

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