Diplomado en Evaluación de Riesgos y Control Interno
ContenidoDiplomado en Evaluación de Riesgos y Control Interno .
Área Temática: Finanzas y Contabilidad Duración: 96 horas
Objetivo:
Desarrolla las competencias requeridas para desempeñarse profesionalmente como auditor interno en una organización, además de obtener la preparación necesaria para aplicar a la certificación profesional en esta disciplina.
Beneficiosdel programa:
Establecerás la metodología de trabajo del área de auditoría interna de acuerdo a la normatividad internacional vigente.
Desarrollarás un marco normativo de gobierno corporativo, administración de riesgos y control interno en una organización.
Organizarás la función de auditoría interna en una organización.
Te capacitarás para la certificación profesional en auditoría interna
Dirigido a:
Contadores Públicos que deseen ampliar su desarrollo profesional; contralores, auditores internos jr; así como licenciados en sistemas e informática y administradores.
Contenido del programa:
El Diplomado en Evaluación de Riesgos y Control Interno consta de seis módulos, que suman 96 horas de estudio en total.
Módulo 1. Análisis de la Empresa como una Organización Competitiva (16 horas).
• Análisis estructural de una industria• Planeación estratégica• Análisis del negocio• Cultura organizacional• Liderazgo y manejo de conflictos
Módulo 2. Gobierno Corporativo y Evaluación de Riesgos (16 horas).
• Gobierno corporativo• Organización del comité de auditoría• Evaluación de riesgos• Estructura organizacional• Análisis de procesos de negocios Módulo 3. La Función de Auditoría Interna en las Organizaciones (16 horas).
• Objetivos de la función de auditoría interna en las organizaciones• Normas de auditoría interna• Servicios de aseguramiento y consultoría• Planeación y organización de la función de auditoría interna• Comunicación y elaboración de reportes
Módulo 4. Herramientas Financieras para Detectar Áreas de Análisis (16 horas).
• Conceptos básicos de contabilidad y finanzas• Análisis financiero vertical y horizontal• Aplicación de razones financieras• Planeación de utilidades: modelo CVU• Planeación financiera: proyecciones
Módulo 5. Control Interno (16 horas).
• Metodología COSO• Técnicas de control interno• Fraude y control interno• Diseño de políticas y procedimientos de control interno• Autoevaluación de control interno
Módulo 6. Tecnologías de Información, Análisis de Datos y CAT (Computer Assisted Auditing Techniques) (16 horas).
• Tecnologías de información y procesos de negocio• Seguridad en las tecnologías de información• Análisis de datos con uso de ACL• Prácticas con ACL