Diplomado en Evaluación de Riesgos y Control Interno

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Diplomado en Evaluación de Riesgos y Control Interno

  • Contenido Nombre del programa: Diplomado en Evaluación de Riesgos y Control Interno

    Área Temática: Finanzas y Contabilidad
    Duración: 96 hs
    Fecha de inicio: viernes, 29 de septiembre de 2017

    Objetivo:

    Desarrollar las competencias requeridas para desempeñarse profesionalmente como auditor interno en una organización, además de obtener la preparación necesaria para aplicar a la certificación profesional en esta disciplina.

    Beneficios:

    1.- Establecer la metodología de trabajo del área de auditoría interna de acuerdo a la normatividad internacional vigente.
    2.- Desarrollar un marco normativo de gobierno corporativo, administración de riesgos y control interno en una organización.
    3.- Organizar la función de auditoría interna en una organización.
    4.- Prepararse para la certificación profesional en Auditoría Interna.

    Dirigido a:

    • Contadores Públicos que deseen ampliar su desarrollo profesional.
    • Contralores
    • Auditores Internos Jr.
    • Licenciados en Sistemas e Informática
    • Administradores

    Temario:

    Módulo 1. Análisis de la empresa como una organización competitiva

    Temario

    1.- Análisis estructural de una Industria
    2.- Planeación estratégica
    3.- Análisis del negocio
    4.- Cultura organizacional
    5.- iderazgo y manejo de conflictos

    Duración del módulo: 16 horas

    Módulo 2. Gobierno corporativo y evaluación de riesgos

    Temario

    1.- Gobierno corporativo
    2.- Organización de comité de auditoría
    3.- Evaluación de riesgos
    4.- Estructura organizacional
    5.- Análisis de procesos de negocios

    Duración del módulo: 16 horas

    Módulo 3. La función de auditoría interna en las organizaciones

    Temario:

    1.- Objetivos de la función de auditoría Interna en las organizaciones
    2.- Normas de auditoría interna
    3.- Servicios de aseguramiento y consultoría.
    4.- Planeación y organización de la función de auditoría Interna
    5.- Comunicación y elaboración de reportes

    Duración del módulo: 16 horas

    Módulo 4. Herramientas financieras para detectar áreas de análisis

    Temario

        Conceptos básicos de contabilidad y finanzas
        Análisis financiero vertical y horizontal
        Aplicación de razones financieras
        Planeación de utilidades: Modelo CVU
        Planeación financiera: Proyecciones

    Duración del módulo: 16 horas

    Módulo 5. Control interno

    Temario

        Metodología COSO
        Técnicas de control interno
        Fraude y Control Interno
        Diseño de políticas y procedimientos de control interno 5. Autoevaluación de control interno

    Duración del módulo: 16 horas

    Módulo 6. Tecnologías de información, análisis de datos y CAT (Computer Assisted Auditing Techniques) Desglose del Módulo

        Tecnologías de información y procesos de negocio
        Seguridad en las tecnologías de información
        Análisis de datos con uso de ACL
        Prácticas con ACL

    Duración del módulo: 16 horas

Otra formación relacionada con auditoría de empresas

  • Curso de Gestión e Implementación de la Ley Sarbanes Oxley (SOX)

  • Centro: TN UNIVERSITY
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  • Centro: ICTE - Instituto Científico Técnico y Educativo
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  • Licenciatura en Contaduría Pública

  • Centro: Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios IAMP
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  • Licenciatura en Contaduría con áreas de profundización

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  • Centro: ITC - Instituto Tecnológico de la Construcción
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